Julián Herrera/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Marina de Guerra habría malversado fondos públicos consignados en su presupuesto por más 600 millones de pesos, durante la jefatura del vicealmirante Julio Cesar Ventura Bayonet en el año 2008.
Así lo revela una auditoría financiera de la Cámara de Cuentas de la República entregada al Ministerio de las Fuerzas Armadas en enero de 2009, sin mayores consecuencias legales.
Los auditores encontraron irregularidades en el manejo de recursos destinados a la manutención de militares, compras de combustibles y lubricantes, operaciones en cuentas bancarias, ingresos extrapresupuestarios, y en una tarjeta de crédito pagada por la institución.
Esta auditoría forma parte de otras 13 realizadas por la Cámara de Cuentas a instituciones de las Fuerzas Armadas, que documentan irregularidades y dispendios de fondos públicos por más 14 mil millones de pesos, en los últimos siete años.
Las anomalías detectadas en la Marina de Guerra involucran 300 millones de pesos en transferencias bancarias en efectivo que no fueron revisadas ni selladas por las autoridades competentes. No habiéndose encontrado recibos de débitos y créditos que sustenten los retiros de esos fondos.
También se hallaron cheques en tránsito con más de seis meses de expedidos en perjuicio de empresas suplidoras de la institución militar.
El dispositivo de la Cámara de Cuentas resalta la falta de control interno y fiscalización de la ejecución presupuestaria de la entidad, durante la jefatura de Ventura Bayonet.
Las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre de 2008 ascendieron a RD$213.3 millones, de los cuales RD$124,2 MM corresponden a compromisos asumidos entre enero y diciembre de 2008.
Se encontraron, además, deudas independientes de los libramientos que no fueron procesados ni registrados por la Tesorería Nacional.
Estas debilidades, dice el informe, permitieron autorizar órdenes de compras sin cotizaciones y conduces, y sin la certificación de la Comisión Permanente de Seguimiento a las Compras de las Fuerzas Armadas.
La Cámara de Cuentas señala como irregularidad el manejo de RD$106.7 MM en ingresos extrapresupuestarios que no fueron consignados en el presupuesto vigente del 2008 de esa institución, en violación a la Ley 423-06 de Presupuesto para el Sector Público.
Durante el periodo auditado, los investigadores documentaron irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la alimentación de los militares.
El diferencial de pagos por concepto de raciones alimenticias ascendió a RD$10, 778,040.00.
Así lo revela una auditoría financiera de la Cámara de Cuentas de la República entregada al Ministerio de las Fuerzas Armadas en enero de 2009, sin mayores consecuencias legales.
Los auditores encontraron irregularidades en el manejo de recursos destinados a la manutención de militares, compras de combustibles y lubricantes, operaciones en cuentas bancarias, ingresos extrapresupuestarios, y en una tarjeta de crédito pagada por la institución.
Esta auditoría forma parte de otras 13 realizadas por la Cámara de Cuentas a instituciones de las Fuerzas Armadas, que documentan irregularidades y dispendios de fondos públicos por más 14 mil millones de pesos, en los últimos siete años.
Las anomalías detectadas en la Marina de Guerra involucran 300 millones de pesos en transferencias bancarias en efectivo que no fueron revisadas ni selladas por las autoridades competentes. No habiéndose encontrado recibos de débitos y créditos que sustenten los retiros de esos fondos.
También se hallaron cheques en tránsito con más de seis meses de expedidos en perjuicio de empresas suplidoras de la institución militar.
El dispositivo de la Cámara de Cuentas resalta la falta de control interno y fiscalización de la ejecución presupuestaria de la entidad, durante la jefatura de Ventura Bayonet.
Las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre de 2008 ascendieron a RD$213.3 millones, de los cuales RD$124,2 MM corresponden a compromisos asumidos entre enero y diciembre de 2008.
Se encontraron, además, deudas independientes de los libramientos que no fueron procesados ni registrados por la Tesorería Nacional.
Estas debilidades, dice el informe, permitieron autorizar órdenes de compras sin cotizaciones y conduces, y sin la certificación de la Comisión Permanente de Seguimiento a las Compras de las Fuerzas Armadas.
La Cámara de Cuentas señala como irregularidad el manejo de RD$106.7 MM en ingresos extrapresupuestarios que no fueron consignados en el presupuesto vigente del 2008 de esa institución, en violación a la Ley 423-06 de Presupuesto para el Sector Público.
Durante el periodo auditado, los investigadores documentaron irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la alimentación de los militares.
El diferencial de pagos por concepto de raciones alimenticias ascendió a RD$10, 778,040.00.